Prosedur No.PR.34.1-V4 Prosedur Penetapan Dokumen SPMI No.PR.34.2-V0 Prosedur Penetapan Target Mutu No.PR.34.3-V5 Prosedur Pengelolaan Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi dan Pencegahan No.PR.34.4-V3 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan No.PR.34.5-V2 Prosedur Peningkatan Mutu No.PR.34.6-V4 Prosedur Perubahan Dokumen Proses Bisnis No.PR.34.8-V0 Prosedur Pengelolaan Audit Eksternal ISO No.PR.34.7-V2 Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal No.PR.34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu No.PR.34.10-V0 Prosedur Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu Borang No.BO.34.1.2-V1 Borang Target Mutu No.BO.34.3.1-V6 Borang Registrasi Ketidaksesuaian dan Permintaan Tindakan Koreksi Pencegahan No.BO.34.3.2-V1 Borang Rekapitulasi Ketidaksesuaian No.BO.34.4.1-V1 Borang Kuisioner Kualitas Layanan No.BO.34.5.1-V1 Borang Rekapitulasi Tindakan dan Status Peningkatan Mutu No.BO.34.5.2-V2 Borang Tindakan Peningkatan Mutu No.BO.34.6.1-V1 Borang Usulan Penerbitan Dokumen No.BO.34.6.2-V0 Borang Riwayat Dokumen No.BO.34.6.3-V0 Borang Daftar Induk Dokumen dan Rekaman No.BO.34.6.4-V0 Borang Distribusi Dokumen dan Rekaman No.BO.34.6.5-V0 Borang Berita Acara Pemusnahan Rekaman No.BO.34.7.1-V0 Borang Pertanyaan dan Fakta Audit Mutu Internal No.BO.34.7.2-V0 Borang Laporan Audit Mutu Internal No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu Format No.FO.34.1.1-V2 Format Lembar Pengesahan Manual Mutu No.FO.34.1.2-V2 Format Lembar Pengesahan Target Mutu No.FO.34.1.3-V0 Format Kalender Mutu No.FO.34.2.1-V1 Format Laporan Review Target Mutu No.FO.34.4.2-V1 Format Laporan Pengukuran Kualitas Layanan Politeknik Negeri Batam Instruksi No.IN.34.6.1-V1 Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen dan Rekaman No.IN.34.7.1-V1 Instruksi Kerja Auditor Mutu Internal No.IN.34.7.2-V0 Instruksi Kerja Kompetensi Auditor Internal ISO 9001 Matriks No.MT.34.1.1-V1 Matriks Kepemilikan Standar Mutu No.MT.34.1.2-V1 Matriks Jadwal Kegiatan Mutu No.MT.34.6.1-V4 Matriks Kepemilikan Dokumen Proses Bisnis